Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada PT. Daya Muda Agung Cabang Jakarta

Surani, Achmad (2021) Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada PT. Daya Muda Agung Cabang Jakarta. Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.

[img] Text (ABSTRAK)
COVER.pdf - Other
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (408kB)
[img] Text (BAB 1)
BAB 1.pdf - Other
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (362kB)
[img] Text (BAB 2)
BAB 2.pdf - Other
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (498kB)
[img] Text (BAB 3)
BAB 3.pdf - Other
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (219kB)
[img] Text (BAB 4)
BAB 4.pdf - Other
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (995kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5)
BAB 5.pdf - Other
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (229kB) | Request a copy
[img] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf - Other
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (334kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian internal pada sistem akuntansi penjualan yang diterapkan PT. DMA dan menganalisis peranan pengendalian internal pada sistem akuntansi piutang dalam meningkatkan ketertagihan piutang pada PT. DMA. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif studi kasus.. Strategi yang dilakukan dalam dalam penelitian ini adalah strategi penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah survey. Fokus penelitian ini diarahkan pada sistem penjualan kredit dan pengelolaan piutang pada PT. DMA, Sedangkan ruang lingkup yang diteliti meliputi pengelolaan piutang untuk meminimalisir piutang tak tertagih. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang dugunakan dalam penelitian ini adalah interview, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan deskripsi kasus yang dalam prosesnya mengembangkan kerangka kerja deskripstif untuk mengorganisasikan studi kasus. Aktivitas pengendalian untuk penggunaan dokumen dan catatan perusahaan sudah menggunakan sistem yang rapi. Hal ini dapat dilihat juga dari otorisasi yang dilakukan oleh bagian yang terkait, dokumen yang digunakan juga sudah dibuat rangkap dan didistribusikan ke bagian-bagian yang berwenang. Sistem informasi dan komunikasi penjualan sudah cukup baik. Pada lingkungan pengendalian, untuk struktur organisasi sudah memisahkan tanggung jawab untuk setiap bagiannya. Pekerjaan bagian keuangan sudah ada pembagian stafnya, sementara untuk pekerjaan akuntansi tidak ada staf khusus. Kemudian divisi audit internal juga belum ada dalam struktur organisasi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Contributors:
ContributionContributorsNIDNEmail
Thesis advisorLovita, ErnaUNSPECIFIEDernalovita24@gmail.com
Uncontrolled Keywords: Sistem Pengendalian Internal, Piutang Usaha
Subjects: Akuntansi > Akuntansi Keuangan
Akuntansi > Akuntansi Manajemen
Divisions: S1 Akuntansi
Depositing User: Mr Achmad Surani
Date Deposited: 10 Feb 2021 05:46
Last Modified: 10 Feb 2021 05:46
URI: http://repository.stei.ac.id/id/eprint/3533

Actions (login required)

View Item View Item